号: 003156940/202209-00021 信息分类: 年度财政预决算
主题分类: 财政、金融、审计,其他 发文日期: 2022-09-26
发布机构: 祁门县溶口乡人民政府 发布日期: 2022-09-26
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

祁门县溶口乡人民政府2021年度部门决算

作者:溶口乡政府 发布时间:2022-09-26 09:38 信息来源:祁门县溶口乡人民政府 阅读次数:

祁门县溶口乡人民政府2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022920

 

 

 

  

第一部分 祁门县溶口乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 祁门县溶口乡人民政府2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 祁门县溶口乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分   附件


祁门县溶口乡人民政府2021年度部门决算情况

第一部分 祁门县溶口乡人民政府概况

一、 部门职责

(一) 人大:负责贯彻执行国家省市有关人才工作的政策法规,

对本乡人才工作进行指导、监督检查和协调服务

(二) 党委:主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,

考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。

(三)政府:负责本行政区域内的一切正常事务

(四)财政:综合管理财政收支,实行财政监督,参与全乡国民经

济实现调控的职能部门

(五)文化广播:负责乡村广播业务指导,协助乡村建设广播网络。

(六)计生办:主要负责宣传、贯彻执行国家有关计划生育的法律、

法规和政策;

(七)计生服务所:负责全乡计划生育技术服务工作

      二、机构设置

从决算单位构成看,祁门县溶口乡人民政府2021年度部门决算包括:溶口乡本级决算,与预算比较,增加0户,持平。

纳入祁门县溶口乡人民政府2021年度部门决算编制范围的二级单位共7 个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

单位性质

1

祁门县溶口乡人民政府

行政单位

2

祁门县溶口乡人大

行政单位

3

中共祁门县溶口乡党委

行政单位

4

祁门县溶口乡财政

行政单位

5

祁门县溶口乡文化广播站

事业单位

6

祁门县溶口乡计生办

行政单位

7

祁门县溶口乡计生服务所

事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 祁门县溶口乡人民政府2021年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:溶口乡人民政府

 

 

金额单位:万元

收入

支出

 

金额

项目

金额

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

668.95

一、一般公共服务支出

395.77

二、政府性基金预算财政拨款收入

0

二、外交支出

0

三、上级补助收入

0

三、国防支出

0

四、事业收入

0

四、公共安全支出

0

五、经营收入

0

五、教育支出

0

六、附属单位上缴收入

0

六、科学技术支出

0

七、其他收入

5.82

七、文化旅游体育与传媒支出

15.29

 

 

八、社会保障和就业支出

20.24

 

 

九、卫生健康支出

46.87

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

158.41

 

 

十二、农林水支出

8

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

30.19

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0

 

 

二十二、其他支出

0

 

 

二十三、债务还本支出

0

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

674.77

本年支出合计

674.77

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

 年初结转和结余

1.92

年末结转和结余

1.92

 

 

 

 

总计

676.69

总计

676.69

 

 

 

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:祁门县溶口乡人民政府

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

674.77

668.95

0.00

0.00

0.00

0.00

5.82

201

一般公共服务支出

395.77

389.95

0.00

0.00

0.00

0.00

5.82

20101

人大事务

15.36

15.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

15.36

15.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

310.36

304.54

0.00

0.00

0.00

0.00

5.82

2010301

  行政运行

310.36

304.54

0.00

0.00

0.00

0.00

5.82

20106

财政事务

26.24

26.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

26.24

26.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅

43.81

43.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

43.81

43.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

15.29

15.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

15.29

15.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070808

广播电视事务

15.29

15.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

20.24

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

20.24

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.24

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

46.87

46.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

30.24

30.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

14.38

14.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

15.86

15.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.63

16.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

13.95

13.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.68

2.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

158.41

158.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

158.41

158.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城基础设施建设

135.36

135.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

23.05

23.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

8

8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

8

8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

8

8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

30.19

30.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

30.19

30.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

30.19

30.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:祁门县溶口乡人民政府

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

674.77

674.77

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

395.77

395.77

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

15.36

15.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

15.36

15.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

310.36

310.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

310.36

310.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

26.23

26.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

26.23

26.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

43.81

43.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

43.81

43.81

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

15.29

15.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

15.29

15.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2070808

  广播电视事务

15.29

15.29

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

20.24

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

20.24

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.24

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

46.87

46.87

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

30.24

30.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

14.38

14.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

15.86

15.86

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.63

16.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

13.95

13.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.68

2.68

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

158.41

158.41

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

158.41

158.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

 小城基础设施建设

135.36

135.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

23.05

23.05

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

8

8

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

8

8

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

8

8

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

30.19

30.19

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

30.19

30.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

30.19

30.19

0.00

0

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:祁门县溶口乡人民政府

 

金额单位:万元

         收入

       支出

    

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

668.95

一、一般公共服务支出

389.95

0

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0

 

 

四、公共安全支出

0.00

0

 

 

五、教育支出

0.00

0

 

 

六、科学技术支出

0.00

0

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

15.29

0

 

 

八、社会保障和就业支出

20.24

0

 

 

九、卫生健康支出

46.87

0

 

 

十、节能环保支出

0.00

0

 

 

十一、城乡社区支出

158.41

0

 

 

十二、农林水支出

8

0

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0

 

 

十六、金融支出

0.00

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0

 

 

十九、住房保障支出

30.19

0

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0

 

 

二十二、其他支出

0.00

0

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

0

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

0

本年收入合计

668.95

本年支出合计

668.95

0

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

总计

668.95

总计

668.95

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:祁门县溶口乡人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

0

0

0

668.95

668.95

0

0

0

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

0

0

0

389.95

389.95

0

0

0

0

0

0

0

0

20101

人大事务

0

0

0

15.36

15.36

0

0

0

0

0

0

0

0

2010101

行政运行

0

0

0

15.36

15.36

0

0

0

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)

0

0

0

304.54

304.54

0

0

0

0

0

0

0

0

2010301

行政运行

0

0

0

304.54

304.54

0

0

0

0

0

0

0

0

20106

财政事务

0

0

0

26.24

26.24

0

0

0

0

0

0

0

0

2010601

行政运行

0

0

0

26.24

26.24

0

0

0

0

0

0

0

0

20131

党委办公厅(室)

0

0

0

43.81

43.81

0

0

0

0

0

0

0

0

2013101

行政运行

0

0

0

43.81

43.81

0

0

0

0

0

0

0

0

207

文化旅游体育与传媒支出

0

0

0

15.29

15.29

0

0

0

0

0

0

0

0

20708

广播电视

0

0

0

15.29

15.29

0

0

0

0

0

0

0

0

2070808

广播电视事务

0

0

0

15.29

15.29

0

0

0

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

0

0

0

20.24

20.24

0

0

0

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

0

0

0

20.24

20.24

0

0

0

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位本养老保险缴费支出

0

0

0

20.24

20.24

0

0

0

0

0

0

0

0

210

卫生健康支出

0

0

0

46.87

46.87

0

0

0

0

0

0

0

0

21007

计划生育事务

0

0

0

30.24

30.24

0

0

0

0

0

0

0

0

2100716

计划生育机构

0

0

0

14.38

14.38

0

0

0

0

0

0

0

0

2100717

计划生育服务

0

0

0

15.86

15.86

0

0

0

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

0

0

0

16.63

16.63

0

0

0

0

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

0

0

0

13.95

13.95

0

0

0

0

0

0

0

0

2101102

事业单位医疗

0

0

0

2.68

2.68

0

0

0

0

0

0

0

0

212

城乡社区支出

0

0

0

158.41

158.41

0

0

0

0

0

0

0

0

21203

城乡社区公共设施

0

0

0

158.41

158.41

0

0

0

0

0

0

0

0

2120303

小城基础设施建设

0

0

0

135.36

135.36

0

0

0

0

0

0

0

0

212030399

其他城乡社区公共设施支出

0

0

0

23.05

23.05

0

0

0

0

0

0

0

0

213

农林水支出

0

0

0

8

8

0

0

0

0

0

0

0

0

21302

林业和草原

0

0

0

8

8

0

0

0

0

0

0

0

0

2130299

其他林业和草原支出

0

0

0

8

8

0

0

0

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

0

0

0

27.77

27.77

0

0

0

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

0

0

0

27.77

27.77

0

0

0

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

0

0

0

27.77

27.77

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 公开06

 

部门:祁门县溶口乡人民政府

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

 

301

工资福利支出

266.89

302

商品和服务支出

293.08

307

债务利息及费用支出

0

 

30101

  基本工资

95.52

30201

  办公费

15.37

30701

  国内债务付息

0

 

30102

  津贴补贴

88.04

30202

  印刷费

6.79

30702

  国外债务付息

0

 

30103

  奖金

5.63

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0

 

30106

  伙食补助费

6.32

30204

  手续费

3.04

30704

  国外债务发行费用

0

 

30107

  绩效工资

4.32

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0 

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

20.24

30206

  电费

2.57

31001

  房屋建筑物购建

 0

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

4.37

31002

  办公设备购置

0 

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

16.63

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0 

 

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

2.47

31006

  大型修缮

 0

 

30113

  住房公积金

30.19

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0

 

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0

 

303

对个人和家庭的补助

114.80

30215

  会议费

1.20

31010

  安置补助

0

 

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.4

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

 

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

 9.82

31012

  拆迁补偿

0

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

 0

31013

  公务用车购置

0

 

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

 0

31019

  其他交通工具购置

0

 

30305

  生活补助

0

30225

  专用燃料费

 0

31021

  文物和陈列品购置

0

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

1.27

31022

  无形资产购置

0

 

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

135.36

31099

  其他资本性支出

0

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

6.23

312

对企业补助

0

 

30309

  奖励金

113.28

30229

  福利费

2.23

31201

  资本金注入

0

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

1.52

30239

  其他交通费用

18.24

31204

  费用补贴

0

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

83.74

31299

  其他对企业补助

0

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0

 

人员经费合计

381.69

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:祁门县溶口乡人民政府                                     单位:万元

 

功能分类

科目编

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:溶口乡人民政府没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表数据为“0”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

 部门:祁门县溶口乡人民政府       单位:万元

 

 

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

注:溶口乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故本表数据为“0”

 

 

 

第三部分 祁门县溶口乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计674.77万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计674.77万元(含结余分配和年末结转结余)。与2020年相比,收、支总计各增加104.51万元,增加18.3%,主要原因一是一般公共服务支出增加二是受疫情影响卫生健康支出增加;三是人员增加,人员经费增加。 

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计674.77万元,其中:财政拨款收入668.95万元,占99.14%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入 5.82万元,占0.86%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计674.77万元,其中:基本支出674.77万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计668.95万元(含年初财政拨款结转结余),支出总668.95万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增增加104.51万元,增加18.3%,主要原因一是一般公共服务支出增加二是受疫情影响卫生健康支出增加;三是人员增加,人员经费增加。 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款收入668.95 万元,占本年收入的99.14%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款收入增加104.51万元,增加18.5%。主要原因一是一般公共服务支出增加二是受疫情影响卫生健康支出增加;三是人员增加,人员经费增加。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出668.95万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出389.95万元,占58.29%;文化体育与传媒(类)15.29万元,占2.29%社会保障和就业(类)支出20.24万元,占3.03%医疗卫生与计划生育(类)支出46.87万元7.01%城乡社区支出类158.41万元,占23.68%;农林水支出8万元,占1.2%;住房保障(类)支出30.19万元,占4.51 %

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为318.29万元,支出决算为668.95万元,完成年初预算的210.17%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共服务支出增加;二是人员经费增加。三、小城基础设施建设为后期追加预算。其中:基本支出668.95万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为15.36万元,支出决算为15.36万元,完成年初预算的 100%决算数等于预算数

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算310.36万元,支出决算为310.36万元,决算数等于预算数

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为26.24万元,支出决算为26.24万元,完成年初预算的 100 %,决算数等于预算数。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为43.81万元,支出决算为43.81万元,完成年初预算的 100 %,决算数等于预算数

5.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)(项)。年初预算为15.29万元,支出决算为15.29万元,完成年初预算的 100%决算数相当于预算数

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为20.24万元,支出决算为20.24万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数

7.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为46.87万元,支出决算为46.87元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

8.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为158.41万元,决算数大于预算数的主要原因是新增小城镇基础设施建设。

9.农林水支出(类)林业和草原(款) 其他林业和草原支出(项)。年初预算为8万元,支出决算为8元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 30.19万元,支出决算为30.19元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出668.95万元,其中:人员经费381.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金支;公用经费287.26万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

祁门县溶口乡人民政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

祁门县溶口乡人民政府没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度,祁门县溶口乡人民政府机关运行经费支出293.08万元,比2020增加51.12万元,增加21.13 %,主要原因委托业务费增加,二是其他商品和服务支出增加

(二)政府采购支出情况。

2021年度,祁门县溶口乡人民政府采购支出总额8.24万元,其中:政府采购货物支出8.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.24万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8.24万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20211231日,祁门县溶口乡人民政府共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 (四)关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金668.95万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,本单位自评项目个数总共有3个,分别为人员经费项:336.33万元、对个人和家庭的补助项目4.75万元以及公用经费项目352.78万元。达到了预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示:2021年我单位部门整体支出绩效自我评价打分97分。具体评价情况如下:

预算执行分10分,产出指标评分47分,扣分的主要由于人员经费项目以及公用经费项目的支出高于年初预算金额。效益指标评分30分,我单位社会效益指标和可持续性影响指标都达到了预期的效果。满意度指标评分10分,群众办事满意度和单位职工的满意度都是100%。

 

 

 

2部门决算中项目绩效自评结果。(指县财政批复绩效目标的项目)

溶口乡人民政府在2021年度单位决算中反映公用经费及时支出项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表 

  2021 年度)

项目名称

公用经费及时支出

主管部门

 

实施单位

祁门县溶口乡人民政府

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

32.36

318.29

668.95

10

100%

10

 其中:本年财政拨款

32.36

318.29

668.95

-

 100%

-

    上年结转资金

0

0

0

-

 

-

       其他资金

0

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

保证各类日常办公支出,财务方面严格按照“三公经费”预算管理的规定实施。

保证政府的正常运转,严格执行了“三公经费”预算管理的规定。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

(50)

数量指标

指标1:行政编制人数

≤33

19

5

5

 

 

指标2:事业编制人数

≤26

6

5

5

 

 

 

指标3:公务接待费

≤8

4

4

4

 

质量指标

指标1:办公经费支出准确性

准确

部分不准确

5

4

预算编制时要更加细致

指标2:接待群众服务通过率

100%

100%

5

5

 

指标3:各项工作开展的达标性

达标

达标

5

5

 

时效指标

指标1:接待群众服务工作开展及时性

及时

及时

5

5

 

指标2:岗位工作方面问题处理的及时性

及时

及时

5

5

 

指标3:人员经费发放的及时性

及时

及时

5

5

 

成本指标

指标1:无

 

 

 

 

 

(30)

经济效益

指标

指标1:落实本2021年目标管理计划,加大财政收入

促进发展

税收完成情况一般

5

3

2022年争取完成税收任务

社会效益

指标

指标1:群众反馈问题综合整改率

100%

100%

5

5

 

指标2:群众反映问题办结率

100%

100%

5

5

 

生态效益

指标

指标1:水电能源节约率

增长幅度不超过20%

增长幅度不超过20%

5

5

 

可持续影

响指标

指标1:人员经费长效管理机制健全性

健全

健全

5

5

 

指标2:单位职工出勤率

100%

100%

5

5

 

指标3:单位职工工作积极性和创新性

100%

100%

5

5

 

满意度指标

(10)

服务对象

满意度指标

指标1:来访群众办事满意率

100%

100%

10

10

 

总分

 

 

100

97

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(80%)80-60%(60%)60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

 

公用经费及时支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。全年预算数为35.36万元,执行数为352.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照下达的项目任务,设定工作内容及目标,制定工作实施方案,各项工作有序进行,工作既达到预期效果又能及时完成,收到了良好社会效益。。发现的主要问题及原因:一是责任主体绩效意识不强。对绩效评价工作的重要性认识不到位,部分部门未完全对照年初设置的绩效目标开展绩效自评,不能完全反映项目实施绩效;部分部门绩效理念和意识淡薄,将绩效评价工作简单理解为财务部门的业务,没有相关业务处室参与,造成绩效评价流于形式;二是项目绩效目标编制不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统,未根据项目实际对数量目标、质量目标、进度目标、效益指标具体细化,定量指标较少,在指导项目实施方面的可操作性不强,导致事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。下一步改进措施:一是加强对预算绩效管理工作的技能培训,提升绩效管理水平。。  

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  九、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

祁门县溶口乡人民政府2021年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

    一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

  

  

  

  

4

4

因公出国(境)费

0

0

公务接待费

4

4

公务用车购置及运行维护费

0

0

  其中:公务用车运行维护费

0

0

        公务用车购置费 

0

0

    二、2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

祁门县溶口乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为4.00万元,支出决算为4.00万元,完成预算的100%,决算数相当于预算数。为全面反映三公经费支出,本次公布的三公经费决算为部门汇总数,包含本级和属单位。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况说明。

祁门县溶口乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算4.00万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2021年度预算相无变化主要原因是本单位2021年都无因公出国计划安排。2021年祁门县溶口乡人民政府因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014527号)等相关规定执行。

2.公务接待费支出4万元, 2021年度预算相比持平2021年祁门县溶口乡人民政府国内公务接待共145批次(其中外事接待0批次),890人次(其中外事接待0人次)。主要是用于市、县、村及其他乡来人接待及各部门招商引资。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《祁门县党政机关国内公务接待管理细则》(祁办发〔201421号)相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与2021年度预算相比无变化。2021年没有安排公务用车购置费,公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,截至20211231日,祁门县溶口乡人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

附件3

2021年度部门决算公开情况统计表

部门(单位)名称:祁门县溶口乡人民政府

2021年度部门决算公开统计内容

公开情况

公开地址

部门决算公开情况(单位门户网站)

 

三公经费公开情况(单位门户网站)

 

部门决算公开情况(政府政务公开网)

 

三公经费公开情况(政府政务公开网)

 

内容完整性

部门主要职责及机构设置情况

 

包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

 

决算收支增减变化情况说明

 

机关运行经费执行情况说明

 

政府采购支出情况说明

 

国有资产占用情况说明

 

重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

 

对专业性较强的名词进行解释

 

收入支出决算总表

 

收入决算表

 

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

细化程度

一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类项级科目

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济性质分类款级科目

 

三公经费增减变化原因等说明信息

 

细化说明因公出国(境)团组数及人数

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表按因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费公开

 

公务用车购置和运行费细化公开为公务用车购置费公务用车运行费

 

说明公务用车购置数及保有量

 

说明国内公务接待的批次、人数

 

及时性

在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开

 

财政部门尚未批复

 

财政部门已批复未公开

 

公开方式

部门建有门户网站的,在门户网站公开,并永久保留;部门没有门户网站的,在公开媒体公开

 

在预决算公开统一平台(或专栏)上集中公开

 

对在统一平台公开的决算编制目录

 

备注:公开地址需分别填报单位门户网站和政府政务公开网上的地址,其他栏目填是(否)