祁门县公安局2026年部门预算
祁门县公安局2026年
部门预算
2026年2月28日
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2026年度主要工作任务
第二部分 2026年部门预算表
1.祁门县公安局2026年收支总表
2.祁门县公安局2026年收入总表
3.祁门县公安局2026年支出总表
4.祁门县公安局2026年财政拨款收支总表
5.祁门县公安局2026年一般公共预算支出表
6.祁门县公安局2026年一般公共预算基本支出表
7.祁门县公安局2026年政府性基金预算支出表
8.祁门县公安局2026年国有资本经营预算支出表
9.祁门县公安局2026年基本支出表
10.祁门县公安局2026年项目支出表
11.祁门县公安局2026年政府采购支出表
12.祁门县公安局2026年政府购买服务支出表
13.祁门县公安局2026年项目支出绩效目标及项目情况表
14.祁门县公安局2026年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
1.关于2026年收支总表的说明
2.关于2026年收入总表的说明
3.关于2026年支出总表的说明
4.关于2026年财政拨款收支总表的说明
5.关于2026年一般公共预算支出表的说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2026年项目支出表的说明
10.关于2026年政府采购支出表的说明
11.关于2026年政府购买服务支出表的说明
12.关于2026年“三公”经费预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《祁门县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(祁政办〔2010〕82号),祁门县公安局(以下简称公安局)为县政府组成部门(县本级),履行预防和打击犯罪,维护社会治安稳定等14项主要职责,管理社会治安秩序。
(一)在县委、县政府的领导下和上级公安机关的指导下,贯彻执行党和国家公安工作方针、政策,部署全县公安工作,并监督检查执行情况。
(二)掌握信息,分析、研究、预测敌、社情和治安动态,制定相应的对策;统一指挥和协调处理全县重大行动、重大案件、突发性事件和重大治安、灾害事故;主管全县公安通讯机要工作和计算机网络安全监察。
(三)揭露、打击利用宗教进行的违法犯罪活动,加强隐蔽战线斗争;配合上级有关部门做好敌对势力渗透活动的控制和调查;做好出入境和外国人事务管理工作。
(四)侦破各类刑事案件,查处各类治安案件;加强刑侦基础、刑侦科技和技术侦察工作;加强治安管理,落实治安联防巡逻工作,严密社会面控制;维护全县社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。
(五)负责全县机关、团体、企事业等内部单位、居民生活区的安全保卫工作,特别是要害部位和重点工程的安全防范工作;全面落实社会治安综合治理工作,指导全县各单位内保组织、经济民警队伍建设和业务建设;组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
(六)加强对户籍、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品的管理;加强对公共复杂场所、文化娱乐场所、特种行业、出租房屋的管理;搞好安全小区、治保会等基层基础工作。
(七)管理全县道路交通,维护交通秩序,查处各类交通事故。
(八)加强公安法治建设,指导、检查、督促全局的执法活动,查处本系统内的各类违法、违纪案件。
(九)抓好公安民警的教育训练和公安宣传报道工作;做好公安人事调配、福利待遇、群团、离退休人员管理等工作。
(十)规划实施全县公安装备和后勤保障的现代化建设,组织公安科技工作,搞好公安行政经费的管理。
(十一)做好对保安人员的管理和使用。
(十二)组织实施消防工作,依法进行消防监督。
(十三)负责对行政拘留人员和看守所关押人员的看管、教育工作。
(十四)完成县委、县政府和上级公安机关在各个时期部署的各项任务。
二、部门预算构成
从预算单位构成看,祁门县公安局2026年度部门预算仅包括局本级预算,无其他下属单位预算。
三、2026年度主要工作任务
(一)工作方面:健全维稳防控机制,确保政治大局稳定,全力推进平安祁门建设,强化严打整治措施,深入推进扫黑除恶专项斗争,推进公共安全监管,全力服务经济社会发展。
(二)防控体系建设方面:深化基础信息化建设,以建设雪亮工程为契机,深入推进立体化信息化社会治安防控体系建设,增强防控体系合力,提升治安防控能力。
(三)公安改革方面:以“放管服”改革为载体,深化“互联网+政务服务”,加强推进公安改革,全面释放改革“红利”。让改革成果更多惠及民生,增强人民群众获得感和安全感。
(四)队伍建设方面:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,坚持政治建警、从严治警,坚决“两个维护”,树牢“四个意识”,认真践行“四句话、十六字”要求,全面推进党风廉政建设,不断提升公安队伍整体素质和形象。加强公安队伍装备建设,提高民警信息化应用技能,提升公安机关的实战能力和公安机关快速反应能力,努力打造忠诚担当创新奉献的祁门公安队伍。
第二部分 2026年部门预算表
部门公开表1
祁门县公安局2026年收支总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
9414.83 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中:上级转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
7858.66 |
|
其中:上级转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中:上级转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
923.19 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
178.39 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中:事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
454.59 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
9414.83 |
本 年 支 出 小 计 |
|
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
9414.83 |
支 出 总 计 |
9414.83 |
部门公开表2
祁门县公安局2026年收入总表
单位:万元
|
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
合计 |
9414.83 |
9414.83 |
9414.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
祁门县公安局 |
9414.83 |
9414.83 |
9414.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
祁门县公安局 |
9414.83 |
9414.83 |
9414.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
祁门县公安局2026年支出总表
单位:万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
204 |
公共安全支出 |
7,858.66 |
5,409.08 |
2,449.57 |
|
|
|
|
20401 |
武装警察部队 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2040101 |
武装警察部队 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
7,848.66 |
5,409.08 |
2,439.57 |
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
6,224.97 |
5,406.08 |
818.88 |
|
|
|
|
2040219 |
信息化建设 |
174.07 |
|
174.07 |
|
|
|
|
2040220 |
执法办案 |
113.50 |
|
113.50 |
|
|
|
|
2040250 |
事业运行 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,333.12 |
|
1,333.12 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
923.19 |
923.19 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
923.19 |
923.19 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
160.83 |
160.83 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
508.24 |
508.24 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
254.12 |
254.12 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
178.39 |
178.39 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
178.39 |
178.39 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
178.34 |
178.34 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
454.59 |
454.59 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
454.59 |
454.59 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
454.59 |
454.59 |
|
|
|
|
|
合 计 |
9414.83 |
6965.25 |
2449.57 |
|
|
|
|
部门公开表4
祁门县公安局2026年财政拨款收支总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
9414.83 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
7858.66 |
|
二、上年结转 |
|
(五)教育支出 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
923.19 |
|
|
|
(九)卫生健康支出 |
178.39 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
454.59 |
|
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十二)预备费 |
|
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
|
(二十四)转移性支出 |
|
|
|
|
(二十五)债务还本支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
9414.83 |
支 出 总 计 |
9414.83 |
部门公开表5
祁门县公安局2026年一般公共预算支出表
单位:万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
7,858.66 |
5,409.08 |
4,703.14 |
705.95 |
2,449.57 |
|
20401 |
武装警察部队 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
2040101 |
武装警察部队 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
20402 |
公安 |
7,848.66 |
5,409.08 |
4,703.14 |
705.95 |
2,439.57 |
|
2040201 |
行政运行 |
6,224.97 |
5,406.08 |
4,703.14 |
702.95 |
818.88 |
|
2040219 |
信息化建设 |
174.07 |
|
|
|
174.07 |
|
2040220 |
执法办案 |
113.50 |
|
|
|
113.50 |
|
2040250 |
事业运行 |
3.00 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,333.12 |
|
|
|
1,333.12 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
923.19 |
923.19 |
923.19 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
923.19 |
923.19 |
923.19 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
160.83 |
160.83 |
160.83 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
508.24 |
508.24 |
508.24 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
254.12 |
254.12 |
254.12 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
178.39 |
178.39 |
178.39 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
178.39 |
178.39 |
178.39 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
178.34 |
178.34 |
178.34 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
454.59 |
454.59 |
454.59 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
454.59 |
454.59 |
454.59 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
454.59 |
454.59 |
454.59 |
|
|
|
合 计 |
9414.83 |
6965.25 |
6259.31 |
705.95 |
2449.57 |
|
部门公开表6
祁门县公安局2026年一般公共预算基本支出表
单位:万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
6183.47 |
6086.99 |
96.48 |
|
30101 |
基本工资 |
1275.65 |
1275.65 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
990.50 |
990.50 |
|
|
30103 |
奖金 |
960.97 |
960.97 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
96.48 |
|
96.48 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
508.24 |
508.24 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
254.12 |
254.12 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
172.04 |
172.04 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.35 |
6.35 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
454.59 |
454.59 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1464.54 |
1464.54 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
579.47 |
|
579.47 |
|
30201 |
办公费 |
61.66 |
|
61.66 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30205 |
水费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30206 |
电费 |
21.40 |
|
21.40 |
|
30207 |
邮电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
21.82 |
|
21.82 |
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.30 |
|
8.30 |
|
30226 |
劳务费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
87.04 |
|
87.04 |
|
30228 |
工会经费 |
41.54 |
|
41.54 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
106.90 |
|
106.90 |
|
30239 |
其他交通费用 |
203.52 |
|
203.52 |
|
30299 |
福利费 |
3.79 |
|
3.79 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
172.32 |
172.32 |
|
|
30302 |
退休费 |
160.83 |
160.83 |
|
|
30305 |
生活补助 |
11.48 |
11.48 |
|
|
310 |
资本性支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
30.00 |
|
30.00 |
|
合 计 |
6965.25 |
6259.31 |
705.95 |
|
部门公开表7
祁门县公安局2026年政府性基金预算支出表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
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|
|
注:“祁门县公安局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据”。
部门公开表8
|
祁门县公安局2026年国有资本经营预算支出表 |
|||||||
|
|
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|
|
|
单位:万元 |
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|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
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合 计 |
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||||
|
注:“祁门县公安局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据” |
|||||||
部门公开表9
祁门县公安局2026年基本支出表
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
其中:一般公共预算 |
|
|
合计 |
6965.25 |
6965.25 |
|
301 |
工资福利支出 |
6183.47 |
6183.47 |
|
30101 |
基本工资 |
1275.65 |
1275.65 |
|
30102 |
津贴补贴 |
990.50 |
990.50 |
|
30103 |
奖金 |
960.97 |
960.97 |
|
30106 |
伙食补助费 |
96.48 |
96.48 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
508.24 |
508.24 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
254.12 |
254.12 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
172.04 |
172.04 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.35 |
6.35 |
|
30113 |
住房公积金 |
454.59 |
454.59 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1464.54 |
1464.54 |
|
302 |
商品和服务支出 |
579.47 |
579.47 |
|
30201 |
办公费 |
61.66 |
61.66 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
2.00 |
|
30205 |
水费 |
5.00 |
5.00 |
|
30206 |
电费 |
21.40 |
21.40 |
|
30207 |
邮电费 |
0.50 |
0.50 |
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
5.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
21.82 |
21.82 |
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
1.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.30 |
8.30 |
|
30226 |
劳务费 |
10.00 |
10.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
87.04 |
87.04 |
|
30228 |
工会经费 |
41.54 |
41.54 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
106.90 |
106.90 |
|
30239 |
其他交通费用 |
203.52 |
203.52 |
|
30299 |
福利费 |
3.79 |
3.79 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
172.32 |
172.32 |
|
30302 |
退休费 |
160.83 |
160.83 |
|
30305 |
生活补助 |
11.48 |
11.48 |
|
310 |
资本性支出 |
30.00 |
30.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
30.00 |
30.00 |
部门公开表10
祁门县公安局2026年项目支出表
单位:万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
加班补贴和值勤岗位津贴保障经费 |
祁门县公安局 |
544.68 |
544.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
援疆干部经费 |
祁门县公安局 |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
监管经费 |
祁门县公安局 |
113.5 |
113.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
拖车费 |
祁门县公安局 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
道路交通管理费和基层党建经费 |
祁门县公安局 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
武警水电经费 |
祁门县公安局 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事故业务费 |
祁门县公安局 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车管业务费 |
祁门县公安局 |
42.00 |
42.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小型汽车科目二和摩托车考试费分成 |
祁门县公安局 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
祁门县公安局合成作战中心项目 |
祁门县公安局 |
99.47 |
99.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项经费 |
祁门县公安局 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般事业发展-雪亮工程 |
祁门县公安局 |
266.68 |
266.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般事业发展-校园安全网﹒前哨 |
祁门县公安局 |
10.60 |
10.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般事业发展-路口信号灯改造更新 |
祁门县公安局 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般事业发展-交通设施标识建设维护费 |
祁门县公安局 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般事业发展-城区劝导员经费 |
祁门县公安局 |
47.30 |
47.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中央政法转移支付 |
祁门县公安局 |
669.08 |
669.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
省政法转移支付 |
祁门县公安局 |
366.36 |
366.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
2449.57 |
2449.57 |
|
|
|
|
|
|
|
||
部门公开表11
|
祁门县公安局2026年政府采购支出表 单位:万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
祁门县公安局_综合定额(行政) |
空调机 |
11.60 |
11.60 |
|
|
|
|
|
祁门县公安局_综合定额(行政) |
多功能一体机 |
4.40 |
4.40 |
|
|
|
|
|
祁门县公安局_综合定额(行政) |
其他打印机 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
|
祁门县公安局_综合定额(行政) |
复印机 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
祁门县公安局_综合定额(行政) |
A4 黑白打印机 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
合 计 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
部门公开表12
祁门县公安局2026年政府购买服务支出表 单位:万元 |
|
||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
祁门县公安局_综合定额(行政) |
政府履职辅助性服务 |
后勤服务 |
物业管理服务 |
保洁服务 |
1 |
17.75 |
|
|
祁门县公安局_综合定额(行政) |
政府履职辅助性服务 |
后勤服务 |
物业管理服务 |
农村食堂、保洁 |
1 |
38.45 |
|
|
祁门县公安局_综合定额(行政) |
政府履职辅助性服务 |
后勤服务 |
安全服务 |
保安服务 |
1 |
17.58 |
|
|
祁门县公安局_综合定额(行政) |
政府履职辅助性服务 |
后勤服务 |
餐饮服务 |
食堂托管 |
1 |
14.73 |
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
88.51 |
|
|
部门公开表13
祁门县公安局2026年部门预算项目绩效目标表 单位:万元 |
||||||
|
|
单位编码 |
项目名称 |
年度预算安排 |
项目内容 |
绩效目标 |
|
|
|
|
专项经费 |
14.00 |
县交通管理大队自收自支事业编制李茗全年经费。 |
县交通管理大队自收自支事业编制李茗全年经费。 |
|
|
|
|
一般事业发展-城区劝导员经费 |
47.30 |
城区十字路口24名交通劝导员工资 |
城区十字路口24名交通劝导员工资 |
|
|
|
|
拖车费 |
30.00 |
事故及路面违法违规拖车费。 |
事故及路面违法违规拖车费。 |
|
|
|
|
事故业务费 |
28.00 |
用于交通事故业务产生的各项支出。 |
用于交通事故业务产生的各项支出。 |
|
|
|
|
小型汽车科目二和摩托车考试费分成 |
70.00 |
依据2021年小型汽车和摩托车考试收费分别约45万、80万元,2026年预算金额=(45+80)*70%=87.5万元,如2026年驾考费超出上述预算的,依据实际金额另行追加预算。
|
依据2021年小型汽车和摩托车考试收费分别约45万、80万元,2026年预算金额=(45+80)*70%=87.5万元,如2026年驾考费超出上述预算的,依据实际金额另行追加预算。
|
|
|
|
|
祁门县公安局合成作战中心项目 |
99.47 |
根据安徽省公安厅网络合成作战战训基地建设要求建设县局网络合成作战中心,三年期建设,预算总金额550万元,三年期分摊,其中2025年220万元,2026年165万元,2027年165万元。
|
根据安徽省公安厅网络合成作战战训基地建设要求建设县局网络合成作战中心,三年期建设,预算总金额550万元,三年期分摊,其中2025年220万元,2026年165万元,2027年165万元。
|
|
|
|
|
援疆干部经费 |
1.90 |
援疆人员许志勇援疆经费,2023年5月9日赴新疆和田地区皮山县公安局工作,到2026年5月结束。2026年1名援疆干部许志勇经费19000元,其中:生活补贴15000元;春节慰问3000元;人身意外伤害保险1000元。 |
援疆人员许志勇援疆经费,2023年5月9日赴新疆和田地区皮山县公安局工作,到2026年5月结束。2026年1名援疆干部许志勇经费19000元,其中:生活补贴15000元;春节慰问3000元;人身意外伤害保险1000元。 |
|
|
|
|
一般事业发展-雪亮工程 |
266.68 |
雪亮工程项目5年合同于2025年到期,该项目后续支出:1、机房租赁费72万元/年; 2、设备维护费每个点位300元/月,共计438个点位,合计158万元;3、雪亮工程路面监控电费6万元。4.雪亮一期项目款50万 |
雪亮工程项目5年合同于2025年到期,该项目后续支出:1、机房租赁费72万元/年; 2、设备维护费每个点位300元/月,共计438个点位,合计158万元;3、雪亮工程路面监控电费6万元。4.雪亮一期项目款50万 |
|
|
|
|
一般事业发展-路口信号灯改造更新 |
60.00 |
依据相关要求全县截止2025年9月在用补光灯101台均不符合要求,影响拍照取证。2025年底前已完成改造55台。2026年申报改造51台,每台1.18万元,合计60.18万元。 |
依据相关要求全县截止2025年9月在用补光灯101台均不符合要求,影响拍照取证。2025年底前已完成改造55台。2026年申报改造51台,每台1.18万元,合计60.18万元。 |
|
|
|
|
监管经费 |
113.50 |
2024年年初预算不包含在押人员给养费,该费用已于2024年年底根据实际数据另行追加,因2025年市看守所在押人员给养费数据统计时间段为2024年11月1日至2025年10月31日,准确数据于11月中旬下发,一上按照30万元预估,二上时根据实际数据调整。 |
2024年年初预算不包含在押人员给养费,该费用已于2024年年底根据实际数据另行追加,因2025年市看守所在押人员给养费数据统计时间段为2024年11月1日至2025年10月31日,准确数据于11月中旬下发,一上按照30万元预估,二上时根据实际数据调整。 |
|
|
|
|
一般事业发展-交通设施标识建设维护费 |
40.00 |
用于道路交通设施标识建设 |
用于道路交通设施标识建设 |
|
|
|
|
道路交通管理费和基层党建经费 |
36.00 |
完成道路交通管理工作任务所发生的日常工作经费。 |
完成道路交通管理工作任务所发生的日常工作经费。 |
|
|
|
|
车管业务费 |
42.00 |
(原驾考业务费)1、科目三场地租金:2.5万元;2、车辆租赁费:14万(科目二6.8万、科目三7.2万); 3、考试车燃油费、维修费:2.5万; 4、车管号牌工本费:15万; 5、水电费:3万 6、科目二考场搬迁费5万。
|
(原驾考业务费)1、科目三场地租金:2.5万元;2、车辆租赁费:14万(科目二6.8万、科目三7.2万); 3、考试车燃油费、维修费:2.5万; 4、车管号牌工本费:15万; 5、水电费:3万 6、科目二考场搬迁费5万。
|
|
|
|
|
中央政法转移支付 |
669.08 |
中央政法转移支付
|
中央政法转移支付
|
|
|
|
|
加班补贴和值勤岗位津贴保障经费 |
544.68 |
根据人社部规[2017]9号《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》和人社部规[2017]10号《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》精神,按人均710元/月执行人民警察法定工作日之外加班补贴和按人均990元/月执行人民警察值勤岗位津贴。 |
根据人社部规[2017]9号《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》和人社部规[2017]10号《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》精神,按人均710元/月执行人民警察法定工作日之外加班补贴和按人均990元/月执行人民警察值勤岗位津贴。 |
|
|
|
|
武警水电经费 |
10.00 |
2026年武警水电费10万元 |
2026年武警水电费10万元 |
|
|
|
|
一般事业发展-校园安全网﹒前哨 |
10.60 |
1、“前哨”一期第五年30%费用19584元;2、“前哨”二期第四年30%及第五年70%费用86400元。 |
1、“前哨”一期第五年30%费用19584元;2、“前哨”二期第四年30%及第五年70%费用86400元。 |
|
|
|
|
省政法转移支付 |
366.36 |
省政法转移支付 |
省政法转移支付 |
|
|
|
合 计 |
|
2449.57 |
|
|
|
部门公开表14
祁门县公安局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
|
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
205.2 |
|
196.9 |
90 |
106.90 |
8.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支总表的说明
按照综合预算的原则,祁门县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。祁门县公安局2026年收支总预算9414.83万元,收入包括一般公共预算拨款收入(含上级提前下达转移支付资金),支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2026年收入总表的说明
祁门县公安局2026年收入预算9414.83万元(含上级提前下达转移支付资金),收入全部为一般公共预算拨款收入,比2025年预算增加1445.47万元,增长18.14%,增长原因主要是人员经费增加。
三、关于2026年支出总表的说明
祁门县公安局2026年支出预算9414.83万元,比2025年预算增加1445.47万元,增长18.14%,增长原因主要是人员经费增加。其中,基本支出6965.25万元,占73.98%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出2449.57万元,占26.02%,主要用于看守所监管经费、“校园安全网——前哨”建设、雪亮工程后续支出、平安城市监控升级改造前期支出、技术服务费、驾考业务费、路口信号灯改造更新和综合定额外支出项目。
四、关于2026年财政拨款收支总表的说明
祁门县公安局2026年财政拨款收支预算9414.83万元(含上级提前下达转移支付资金)。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款9414.83万元。按资金年度分全部为本年财政拨款收入9414.83万元。支出按功能分类分为:公共安全支出7858.66万元,占83.47%;社会保障和就业支出923.19万元,占9.81%;卫生健康支出178.39万元,占2.56%;住房保障支出454.59万元,占18.56%。
五、关于2026年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
祁门县公安局2026年一般公共预算支出9414.83万元,比2025年预算增加1445.47万元,增长18.14%,主要原因是人员经费增加。
(二)一般公共预算支出结构情况。
公共安全支出7858.66万元,占83.47%;社会保障和就业支出923.19万元,占9.81%;卫生健康支出178.39万元,占2.56%;住房保障支出454.59万元,占18.56%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.公共安全支出(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项)2026年预算10万元,与2025年预算持平。
2.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2026年预算6224.97万元,比2025年预算增加357.65万元,增长6.10%,增长原因主要是2026年预算经济分类科目调整。
3.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)2026年预算174.07万元,比2025年预算减少147.7万元,下降45.90%,下降原因主要是2026年预算经济分类科目调整。
4.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)2026年预算113.50万元,比2025年预算增加5.98万元,增长5.56%,增长原因主要是2026年预算经济分类科目调整。
5.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)2026年预算3万元,与2025年预算持平。
6.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2026年预算1333.12万元,比2025年预算增加1112.92万元,增长505.41%,增长原因主要是2026年预算经济分类科目调整。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026年预算160.83万元,比2025年预算增加36.23万元,增长29.08%,增长原因主要是2026年退休人员增加。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算508.24万元,比2025年预算增加29.98万元,增长6.27%,增长原因主要是2026年养老保险基数上调。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算254.12万元,比2025年预算增加14.99万元,增长6.27%,增长原因主要是2026年养老保险基数上调。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算178.34万元,比2025年预算增加11.57万元,增长6.94%,增长原因主要是2026年医疗保险基数上调。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算0.05万元,与2025年预算持平。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算454.59万元,比2025年预算增加23.85万元,增长5.54%,增长原因主要是2026年住房公积金基数上调。
六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
祁门县公安局2026年一般公共预算基本支出6965.25万元,其中,人员经费6259.31万元,公用经费705.95万元。
(一)人员经费6259.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
(二)公用经费705.95万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、伙食补助费、办公设备购置。
七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明
祁门县公安局2026年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
祁门县公安局2026年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2026年项目支出表的说明
祁门县公安局2026年预算共安排项目支出2449.57万元,比2025年预算增加1084.22万元,增长79.41%,增长原因主要是中央政法转移支付及省政法转移支付已下达。主要包括:本年财政拨款安排2449.57万元(其中,一般公共预算拨款安排2449.57万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款上年结转安排 0万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2026年政府采购支出表的说明
祁门县公安局2026年预算安排政府采购支出30万元,与2025年预算持平。其中,一般公共预算安排30万元,占100%。
十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明
祁门县公安局2026年预算安排政府购买服务支出88.51万元,比2025年预算增加10.91万元,增长14.06%,增长原因主要是新增3个派出所的食堂购买服务。
十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年,祁门县公安局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算205.2万元,比2025年预算减少3.1万元,下降1.49%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费8.3万元,公务用车购置及运行费196.9万元。具体情况如下:
因公出国(境)费。支出预算0万元,经费预算根据批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。
公务用车购置及运行费。支出预算196.9万元,比2025年预算减少3.1万元,下降1.49*%。其中:公务用车运行费106.9万元,比2025年预算减少3.1万元,下降1.49%,下降原因主要是严格控制公务用车,该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出;公务用车购置费90万元,与2025年预算持平,持平原因主要是严格控制公务用车。经费使用严格按照中央、省、市和县有关公务用车配备使用管理制度执行。
公务接待费支出8.3万元。支出预算8.3万元,与2025年预算持平,主要用于各业务部门来人接待费。经费安排严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《关于厉行节约加强公务接待管理的通知》(祁财行〔2022〕54号)等相关规定等相关规定。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“加值班补贴和执勤岗位津补贴保障经费”项目。
(1)项目概述:保障民警加值班和执勤岗位津贴。
(2)立项依据:人社部规[2017]9号《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》和人社部规[2017]10号《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》。
(3)实施主体:祁门县公安局。
(4)起止时间:2026年1月1日—2026年12月31日。
(5)项目内容:保障民警加值班和执勤岗位津贴。
(6)年度预算安排:财政拨款预算544.68万元。
(7)绩效目标:保障民警加值班和执勤岗位津贴。
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项目支出绩效目标表 |
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(2026年度) |
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项目名称 |
加班补贴和值勤岗位津贴保障经费 |
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主管部门 及代码 |
[011]祁门县公安局 |
实施单位 |
祁门县公安局 |
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项目来源 |
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项目期 |
2026年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
544.68 |
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其中:财政拨款 |
544.68 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
根据人社部规[2017]9号《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》和人社部规[2017]10号《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》精神,按人均710元/月执行人民警察法定工作日之外加班补贴和按人均990元/月执行人民警察值勤岗位津贴。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
保障民警数 |
≥266人 |
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质量指标 |
加值班补贴和值勤岗位津贴 |
保障民警加值班和执勤岗位津贴 |
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时效指标 |
经费支出年度 |
2026年 |
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成本指标 |
2026年保障局本级经费 |
≤544.68元 |
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社会效益指标 |
社会效益 |
提高民警工作积极性,进一步维护社会治安稳定 |
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可持续影响指标 |
维护社会治安稳定 |
过发放两项补贴,提高民警加值班和值勤积极性 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥95% |
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2.“雪亮工程”项目。
(1)项目概述:在全县重点要害部位、治安复杂场所、交通繁华路口、城区(乡镇)出入口等地建设高清视频监控点,为严密治安防控、震慑违法犯罪、侦查破案服务。
(2)立项依据:根据县政府2019年第36次常务会议研究决定:实施雪亮工程所需资金按照统一部署、分级承担的要求,由县财政根据实际价格和工程进度分年度安排。
(3)实施主体:祁门县公安局。
(4)起止时间:2026年度。
(5)项目内容:在全县重点要害部位、治安复杂场所、交通繁华路口、城区(乡镇)出入口等地建设高清视频监控点,为严密治安防控、震慑违法犯罪、侦查破案服务。
(6)年度预算安排:财政拨款预算266.68万元。
(7)绩效目标:加强社会治安管理,打击和预防犯罪,确保全县社会大局稳定。
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项目支出绩效目标表 |
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(2026年度) |
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项目名称 |
一般事业发展-雪亮工程 |
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主管部门 及代码 |
[011]祁门县公安局 |
实施单位 |
祁门县公安局 |
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项目来源 |
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项目期 |
2026年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
266.68 |
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其中:财政拨款 |
266.68 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
雪亮工程项目5年合同于2025年到期,该项目后续支出:1、机房租赁费72万元/年; 2、设备维护费每个点位300元/月,共计438个点位,合计158万元;3、雪亮工程路面监控电费6万元。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
监控点位数 |
≥438个 |
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质量指标 |
设备运行正常率 |
≥90% |
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时效指标 |
经费支出时效 |
2026年度 |
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成本指标 |
经费总支出 |
≤266.68万元 |
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社会效益指标 |
社会治理信息化能力 |
逐年提升 |
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可持续影响指标 |
维护社会稳定和打击犯罪能力 |
逐步提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥92% |
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(二)机关运行经费。
2026年祁门县公安局机关运行经费财政拨款预算705.95万元,比2025年增加5.84万元,增长0.83%,增长主要原因是人员增加,伙食补助费增加。
(三)政府采购情况。
祁门县公安局2026年政府采购预算30万元。全部为政府采购货物预算。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日,祁门县公安局共有车辆79辆,其中:执法执勤用车70辆、其他用车9辆(均为祁门县公安局交管大队科目二级科目三考试用车)。单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。
2026年部门预算安排购置公务用车6辆,购置费90万元,其中:执法执勤用车6辆、;安排购置单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套),购置费0万元。
(五)通用资产配置情况
祁门县公安局2026年预算安排通用资产配置支出30万元,与2025年预算持平。
(六)绩效目标设置情况。
2026年,祁门县公安局18个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2449.57万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
祁门县公安局2026年度项目支出绩效目标.rar
祁门县公安局2026年部门预算.pdf
皖公网安备 34102402000001号
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