祁门县公安局2025年单位预算
祁门县公安局2025年
单位预算
2025年1月26日
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年单位预算表
1.祁门县公安局2025年收支总表
2.祁门县公安局2025年收入总表
3.祁门县公安局2025年支出总表
4.祁门县公安局2025年财政拨款收支总表
5.祁门县公安局2025年一般公共预算支出表
6.祁门县公安局2025年一般公共预算基本支出表
7.祁门县公安局2025年政府性基金预算支出表
8.祁门县公安局2025年国有资本经营预算支出表
9.祁门县公安局2025年项目支出表
10.祁门县公安局2025年政府采购支出表
11.祁门县公安局2025年政府购买服务支出表
第三部分 2025年单位预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《祁门县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(祁政办〔2010〕82号),祁门县公安局(以下简称公安局)为县政府组成部门(县本级),履行预防和打击犯罪,维护社会治安稳定等14项主要职责,管理社会治安秩序。
(一)在县委、县政府的领导下和上级公安机关的指导下,贯彻执行党和国家公安工作方针、政策,部署全县公安工作,并监督检查执行情况。
(二)掌握信息,分析、研究、预测敌、社情和治安动态,制定相应的对策;统一指挥和协调处理全县重大行动、重大案件、突发性事件和重大治安、灾害事故;主管全县公安通讯机要工作和计算机网络安全监察。
(三)揭露、打击利用宗教进行的违法犯罪活动,加强隐蔽战线斗争;配合上级有关部门做好敌对势力渗透活动的控制和调查;做好出入境和外国人事务管理工作。
(四)侦破各类刑事案件,查处各类治安案件;加强刑侦基础、刑侦科技和技术侦察工作;加强治安管理,落实治安联防巡逻工作,严密社会面控制;维护全县社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。
(五)负责全县机关、团体、企事业等内部单位、居民生活区的安全保卫工作,特别是要害部位和重点工程的安全防范工作;全面落实社会治安综合治理工作,指导全县各单位内保组织、经济民警队伍建设和业务建设;组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
(六)加强对户籍、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品的管理;加强对公共复杂场所、文化娱乐场所、特种行业、出租房屋的管理;搞好安全小区、治保会等基层基础工作。
(七)管理全县道路交通,维护交通秩序,查处各类交通事故。
(八)加强公安法治建设,指导、检查、督促全局的执法活动,查处本系统内的各类违法、违纪案件。
(九)抓好公安民警的教育训练和公安宣传报道工作;做好公安人事调配、福利待遇、群团、离退休人员管理等工作。
(十)规划实施全县公安装备和后勤保障的现代化建设,组织公安科技工作,搞好公安行政经费的管理。
(十一)做好对保安人员的管理和使用。
(十二)组织实施消防工作,依法进行消防监督。
(十三)负责对行政拘留人员和看守所关押人员的看管、教育工作。
(十四)完成县委、县政府和上级公安机关在各个时期部署的各项任务。
二、单位预算构成
从预算单位构成看,祁门县公安局2025年度部门预算仅包括局本级预算,无其他下属单位预算。
三、2025年度主要工作任务
(一)工作方面:健全维稳防控机制,确保政治大局稳定,全力推进平安祁门建设,强化严打整治措施,深入推进扫黑除恶专项斗争,推进公共安全监管,全力服务经济社会发展。
(二)防控体系建设方面:深化基础信息化建设,以建设雪亮工程为契机,深入推进立体化信息化社会治安防控体系建设,增强防控体系合力,提升治安防控能力。
(三)公安改革方面:以“放管服”改革为载体,深化“互联网+政务服务”,加强推进公安改革,全面释放改革“红利”。让改革成果更多惠及民生,增强人民群众获得感和安全感。
(四)队伍建设方面:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,坚持政治建警、从严治警,坚决“两个维护”,树牢“四个意识”,认真践行“四句话、十六字”要求,全面推进党风廉政建设,不断提升公安队伍整体素质和形象。加强公安队伍装备建设,提高民警信息化应用技能,提升公安机关的实战能力和公安机关快速反应能力,努力打造忠诚担当创新奉献的祁门公安队伍。
第二部分 2025年部门单位预算表
单位公开表1
祁门县公安局2025年收支总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
7927.16 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中:中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
6529.81 |
|
其中:中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中:中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
841.99 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
166.82 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中:事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
430.74 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
7927.16 |
本 年 支 出 小 计 |
7969.36 |
|
上年结转数 |
42.20 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
42.20 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
7969.36 |
支 出 总 计 |
7969.36 |
单位公开表2
祁门县公安局2025年收入总表
单位:万元
|
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
合计 |
7969.36 |
7927.16 |
7927.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42.20 |
42.20 |
|
|
|
|
|
祁门县公安局 |
7969.36 |
7927.16 |
7927.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42.20 |
42.20 |
|
|
|
|
|
祁门县公安局 |
7969.36 |
7927.16 |
7927.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42.20 |
42.20 |
|
|
|
|
单位公开表3
祁门县公安局2025年支出总表
单位:万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
204 |
公共安全支出 |
6529.81 |
5164.46 |
1365.35 |
|
|
|
|
20401 |
武装警察部队 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2040101 |
武装警察部队 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
6519.81 |
5164.46 |
1355.35 |
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
5867.32 |
5161.46 |
705.86 |
|
|
|
|
2040219 |
信息化建设 |
321.77 |
|
321.77 |
|
|
|
|
2040220 |
执法办案 |
107.52 |
|
107.52 |
|
|
|
|
2040250 |
事业运行 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
220.20 |
|
220.20 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
841.99 |
841.99 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
841.99 |
841.99 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
124.60 |
124.60 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
478.26 |
478.26 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
239.13 |
239.13 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
166.82 |
166.82 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
166.82 |
166.82 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
166.77 |
166.77 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
430.74 |
430.74 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
430.74 |
430.74 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
430.74 |
430.74 |
|
|
|
|
|
合 计 |
7969.36 |
6604.01 |
1365.35 |
|
|
|
|
单位公开表4
祁门县公安局2025年财政拨款收支总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
7927.16 |
一、本年支出 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
7927.16 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
6529.81 |
|
二、上年结转 |
42.20 |
(五)教育支出 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
42.20 |
(六)科学技术支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
841.99 |
|
|
|
(九)卫生健康支出 |
166.82 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
430.74 |
|
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十二)预备费 |
|
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
|
(二十四)转移性支出 |
|
|
|
|
(二十五)债务还本支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
7969.36 |
支 出 总 计 |
7969.36 |
单位公开表5
祁门县公安局2025年一般公共预算支出表
单位:万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
6529.81 |
5164.46 |
4464.35 |
700.11 |
1365.35 |
|
20401 |
武装警察部队 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
2040101 |
武装警察部队 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
20402 |
公安 |
6519.81 |
5164.46 |
4464.35 |
700.11 |
1355.35 |
|
2040201 |
行政运行 |
5867.32 |
5161.46 |
4464.35 |
697.11 |
705.86 |
|
2040219 |
信息化建设 |
321.77 |
|
|
|
321.77 |
|
2040220 |
执法办案 |
107.52 |
|
|
|
107.52 |
|
2040250 |
事业运行 |
3.00 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
220.20 |
|
|
|
220.20 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
841.99 |
841.99 |
841.99 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
841.99 |
841.99 |
841.99 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
124.60 |
124.60 |
124.60 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
478.26 |
478.26 |
478.26 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
239.13 |
239.13 |
239.13 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
166.82 |
166.82 |
166.82 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
166.82 |
166.82 |
166.82 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
166.77 |
166.77 |
166.77 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
430.74 |
430.74 |
430.74 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
430.74 |
430.74 |
430.74 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
430.74 |
430.74 |
430.74 |
|
|
|
合 计 |
7969.36 |
6604.01 |
5903.90 |
700.11 |
1365.35 |
|
单位公开表6
祁门县公安局2025年一般公共预算基本支出表
单位:万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
5864.49 |
5768.73 |
700.11 |
|
30101 |
基本工资 |
1128.90 |
1128.90 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
980.06 |
980.06 |
|
|
30103 |
奖金 |
930.15 |
930.15 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
95.76 |
|
95.76 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
478.26 |
478.26 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
239.13 |
239.13 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
160.84 |
160.84 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.98 |
5.98 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
430.74 |
430.74 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1414.67 |
1414.67 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
574.35 |
|
574.35 |
|
30201 |
办公费 |
53.00 |
|
53.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30205 |
水费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30206 |
电费 |
75.00 |
|
75.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.08 |
|
0.08 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.30 |
|
8.30 |
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30228 |
工会经费 |
39.26 |
|
39.26 |
|
30229 |
福利费 |
3.69 |
|
3.69 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
110.00 |
|
110.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
203.46 |
|
203.46 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39.06 |
|
39.06 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
135.17 |
135.17 |
|
|
30302 |
退休费 |
124.60 |
124.60 |
|
|
30305 |
生活补助 |
10.57 |
10.57 |
|
|
310 |
资本性支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
30.00 |
|
30.00 |
|
合 计 |
6604.01 |
5903.90 |
700.11 |
|
单位公开表7
祁门县公安局2025年政府性基金预算支出表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
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|
注:“祁门县公安局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据”。
单位公开表8
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祁门县公安局2025年国有资本经营预算支出表 |
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单位:万元 |
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功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
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||||
|
注:“祁门县公安局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。 |
|
|||||||
单位公开表9
祁门县公安局2025年项目支出表
单位:万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
驾考业务费 |
祁门县公安局 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加班补贴和值勤岗位津贴保障经费 |
祁门县公安局 |
542.64 |
542.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般事业发展-城区劝导员经费 |
祁门县公安局 |
47.30 |
47.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般事业发展-雪亮工程二期(平安城市) |
祁门县公安局 |
13.15 |
13.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
武警水电经费 |
祁门县公安局 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
拖车费 |
祁门县公安局 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般事业发展-雪亮工程 |
祁门县公安局 |
293.45 |
293.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般事业发展-路口信号灯改造更新 |
祁门县公安局 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
援疆干部经费 |
祁门县公安局 |
5.92 |
5.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般事业发展-交通设施标识建设维护费 |
祁门县公安局 |
40.0 |
40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
监管经费 |
祁门县公安局 |
107.52 |
107.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事故鉴定费 |
祁门县公安局 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般事业发展-校园安全网﹒前哨 |
祁门县公安局 |
15.17 |
15.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中央转移支付资金 |
祁门县公安局 |
42.20 |
|
|
|
42.20 |
|
|
|
|
|
|
道路交通管理费和基层党建经费 |
祁门县公安局 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
1365.35 |
1323.15 |
|
|
42.20 |
|
|
|
|
||
单位公开表10
|
祁门县公安局2025年政府采购支出表 单位:万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
祁门县公安局_综合定额(行政) |
碎纸机 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
祁门县公安局_综合定额(行政) |
空调机 |
8.40 |
8.40 |
|
|
|
|
|
祁门县公安局_综合定额(行政) |
扫描仪 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
祁门县公安局_综合定额(行政) |
复印机 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
祁门县公安局_综合定额(行政) |
其他打印机 |
12.50 |
12.50 |
|
|
|
|
|
祁门县公安局_综合定额(行政) |
投影仪 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
合 计 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
单位公开表11
|
祁门县公安局2025年政府购买服务支出表 单位:万元 |
|
||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
祁门县公安局_综合定额(行政) |
政府履职辅助性服务 |
后勤服务 |
物业管理服务 |
保洁服务 |
1 |
18.00 |
|
|
祁门县公安局_综合定额(行政) |
政府履职辅助性服务 |
后勤服务 |
物业管理服务 |
农村食堂、保洁 |
1 |
26.30 |
|
|
祁门县公安局_综合定额(行政) |
政府履职辅助性服务 |
后勤服务 |
安全服务 |
保安服务 |
1 |
17.80 |
|
|
祁门县公安局_综合定额(行政) |
政府履职辅助性服务 |
后勤服务 |
餐饮服务 |
食堂托管 |
1 |
15.50 |
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
77.60 |
|
单位公开表12
|
祁门县公安局2025年通用资产配置支出表 单位:万元 |
|
|||
|
资产大类名称 |
资产分类名称 |
数量 (台、件) |
金额 |
|
|
|
A02020200-投影仪 |
3 |
3.00 |
|
|
|
A02021118-扫描仪 |
10 |
2.00 |
|
|
|
A02021099-其他打印机 |
25 |
12.50 |
|
|
|
A02021301-碎纸机 |
10 |
0.50 |
|
|
|
A02020100-复印机 |
3 |
3.60 |
|
|
|
A02061804-空调机 |
30 |
8.40 |
|
|
合 计 |
|
81 |
30.00 |
|
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则,祁门县公安局所有收入和支出均纳入单位预算管理。祁门县公安局2025年收支总预算7969.36万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入总表的说明
祁门县公安局2025年收入预算7969.36万元,其中,本年收入7927.16万元,上年结转收入42.20万元。
(一)本年收入7927.16万元,主要包括:一般公共预算拨款收入7927.16万元,占100%,比2024年预算增加550.49万元,增长7.46%,增长原因主要是人员经费增加。
(二)上年结转收入42.20万元,主要包括:一般公共预算拨款收入42.20万元,占100%,比2024年预算减少144.7万元,下降77.42%,下降原因主要是部分结转未下达。
三、关于2025年支出总表的说明
祁门县公安局2025年支出预算7969.36万元,比2024年预算增加405.79万元,增长5.37%,增长原因主要是人员经费增加。其中,基本支出6604.01万元,占82.87%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出1365.35万元,占17.13%,主要用于看守所监管经费、“校园安全网——前哨”建设、雪亮工程后续支出、平安城市监控升级改造前期支出、技术服务费、驾考业务费、路口信号灯改造更新和综合定额外支出项目。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
祁门县公安局2025年财政拨款收支预算7969.36万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款7969.36万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入7927.16万元,上年结转收入42.20万元。支出按功能分类分为:公共安全支出6529.81万元,占81.94%;社会保障和就业支出841.99万元,占10.57%;卫生健康支出166.82万元,占2.09%;住房障出430.74万元,占5.40%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
祁门县公安局2025年一般公共预算支出7969.36万元,比2024年预算增加405.79万元,增长5.37%,主要原因人员经费增加。
(二)一般公共预算支出结构情况。
公共安全支出6529.81万元,占81.94%;社会保障和就业支出841.99万元,占10.57%;卫生健康支出166.82万元,占2.09%;住房保障支出430.74万元,占5.40%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.公共安全支出(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项)2025年预算10万元,比2024年预算增加10万元,增长0%,增长原因主要是2025年预算经济分类科目调整。
2.公共公安支出(类)公安(款)行政运行(项)2025年预算5867.32万元,比2024年预算增加510.1万元,增长9.52%,增长原因主要是2025年预算经济分类科目调整。
3.公共公安支出(类)公安(款)信息化建设(项)2025年预算321.77万元,比2024年预算增加6.73万元,增长2.14%,增长原因主要是2025年预算经济分类科目调整。
4.公共公安支出(类)公安(款)执法办案(项)2025年预算107.52万元,比2024年预算增加26.12万元,增长32.09%,增长原因主要是2025年预算经济分类科目调整。
5.公共公安支出(类)公安(款)事业运行(项)2025年预算3万元,与2024年预算持平。
6.公共公安支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2025年预算220.20万元,比2024年预算减少203.65万元,下降48.05%,下降原因主要是2025年预算经济分类科目调整。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算124.6万元,比2024年预算增加5.09万元,增长4.26%,增长原因主要是2025年退休人员增加。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算478.26万元,比2024年预算增加37.77万元,增长8.57%,增长原因主要是2025年养老保险基数上调。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算239.13万元,比2024年预算增加18.89万元,增长8.58%,增长原因主要是2025年养老保险基数上调。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算166.77万元,比2024年预算增加13.65万元,增长8.91%,增长原因主要是2025年医疗保险基数上调。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算0.05万元,与2024年预算持平。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算430.74万元,比2024年预算增加34.18万元,增长8.62%,增长原因主要是2025年住房公积金基数上调。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
祁门县公安局2025年一般公共预算基本支出7969.36万元,其中,人员经费5903.90万元,公用经费700.11万元。
(一)人员经费5903.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
(二)公用经费700.11万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
祁门县公安局2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
祁门县公安局2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
祁门县公安局2025年预算共安排项目支出1365.35万元,比2024年预算减少103.93万元,下降7.07%,下降原因主要是部分结转未下达。主要包括:本年财政拨款安排1323.15万元(其中,一般公共预算拨款安排1323.15万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款上年结转安排 42.20万元(其中,一般公共预算拨款安排42.20万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
祁门县公安局2025年预算安排政府采购支出30万元,比2024年预算减少15.79万元,下降34.48%,下降原因主要是严格按照县政府“过紧日子”的要求,减少采购支出。全部为一般公共预算安排。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
祁门县公安局2025年预算安排政府购买服务支出77.60万元,比2024年预算减少4.7万元,下降5.71%,下降原因主要是减少看守所医疗服务。
十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明
祁门县公安局2025年预算安排通用资产配置支出30万元,比2024年预算增加30万元,增长0%,增长原因主要是24年未安排通用资产配置支出。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“加值班补贴和值勤岗位津贴保障经费”项目。
(1)项目概述:保障民警加值班和执勤岗位津贴。
(2)立项依据:人社部规[2017]9号《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》和人社部规[2017]10号《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》。
(3)实施主体:祁门县公安局。
(4)起止时间:2025年1月1日—2025年12月31日。
(5)项目内容:保障民警加值班和执勤岗位津贴。
(6)年度预算安排:财政拨款预算542.64万元。
(7)绩效目标:保障民警加值班和执勤岗位津贴。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
(2025年度) |
||||||
|
项目名称 |
加值班补贴和值勤岗位津贴保障经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
祁门县公安局 011 |
实施单位 |
祁门县公安局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2025年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
542.64 |
||||
|
其中:财政拨款 |
542.64 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
|
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障标准 |
≤月人均1700元 |
|||
|
质量指标 |
经费保障率 |
=100% |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效 |
2025年度 |
||||
|
成本指标 |
经费支出时效 |
2025年度 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
不适用 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
不适用 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
民警满意度 |
增强民警工作积极性,提升公安队伍整体士气。 |
|||
2.“雪亮工程”项目。
(1)项目概述:在全县重点要害部位、治安复杂场所、交通繁华路口、城区(乡镇)出入口等地建设高清视频监控点,为严密治安防控、震慑违法犯罪、侦查破案服务。
(2)立项依据:根据县政府2019年第36次常务会议研究决定:实施雪亮工程所需资金按照统一部署、分级承担的要求,由县财政根据实际价格和工程进度分年度安排。
(3)实施主体:祁门县公安局。
(4)起止时间:2025年度。
(5)项目内容:在全县重点要害部位、治安复杂场所、交通繁华路口、城区(乡镇)出入口等地建设高清视频监控点,为严密治安防控、震慑违法犯罪、侦查破案服务。
(6)年度预算安排:财政拨款预算299.88万元,用于移动、电信公司前端建设费用,前哨、电费、移动链路费、电信机房租赁及设备链路费用。
(7)绩效目标:加强社会治安管理,打击和预防犯罪,确保全县社会大局稳定。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
(2025年度) |
||||||
|
项目名称 |
雪亮工程 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
祁门县公安局 011 |
实施单位 |
祁门县公安局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2025年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
293.45 |
||||
|
其中:财政拨款 |
293.45 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
|
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
监控点正常使用率 |
≥98% |
|||
|
质量指标 |
经费保障率 |
=100% |
||||
|
时效指标 |
支出时间 |
2025年度 |
||||
|
成本指标 |
经费总支出 |
≤293.45万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
加强社会治安管理,打击和预防犯罪,确保全县社会大局稳定 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对运维保障服务能力的持续影响 |
逐步提升 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
对公安工作满意度 |
≥90% |
|||
(二)机关运行经费。
祁门县公安局2025年机关运行经费财政拨款预算700.11万元,比2024年预算增加78.85万元,增长12.69%,增长主要原因是人员增加,伙食补助费增加。
(三)政府采购情况。
祁门县公安局2025年政府采购预算30万元。全部为政府采购货物预算。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,祁门县公安局共有车辆79辆,其中:执法执勤用车63辆、其他用车16辆(包含警用摩托车10辆,科目三考试用车6辆)。单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。
2025年单位预算安排购置公务用车6辆,购置费90万元,执法执勤用车6辆;安排购置单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2025年,祁门县公安局14个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1323.15万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:祁门县公安局2025年度项目支出绩效目标
附件:
祁门县公安局2025年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额(单位:万元) |
|
1 |
驾考业务费 |
80.00 |
|
2 |
加班补贴和值勤岗位津贴保障经费 |
542.64 |
|
3 |
一般事业发展-城区劝导员经费 |
47.30 |
|
4 |
一般事业发展-雪亮工程二期(平安城市) |
13.15 |
|
5 |
武警水电经费 |
10.00 |
|
6 |
拖车费 |
30.00 |
|
7 |
一般事业发展-雪亮工程 |
293.45 |
|
8 |
一般事业发展-路口信号灯改造更新 |
60.00 |
|
9 |
援疆干部经费 |
5.92 |
|
10 |
一般事业发展-交通设施 标识建设维护费 |
40.00 |
|
11 |
监管经费 |
107.52 |
|
12 |
事故鉴定费 |
28.00 |
|
13 |
一般事业发展-校园安全网﹒前哨 |
15.17 |
|
14 |
道路交通管理费和基层党建经费 |
50.00 |
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
(2025年度) |
||||||
|
项目名称 |
加值班补贴和值勤岗位津贴保障经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
祁门县公安局 011 |
实施单位 |
祁门县公安局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2025年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
542.64 |
||||
|
其中:财政拨款 |
542.64 |
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|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
|
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障标准 |
≤月人均1700元 |
|||
|
质量指标 |
经费保障率 |
=100% |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效 |
2025年度 |
||||
|
成本指标 |
经费支出时效 |
2025年度 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
不适用 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
不适用 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
民警满意度 |
增强民警工作积极性,提升公安队伍整体士气。 |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
(2025年度) |
||||||
|
项目名称 |
雪亮工程 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
祁门县公安局 011 |
实施单位 |
祁门县公安局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2025年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
293.45 |
||||
|
其中:财政拨款 |
293.45 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
|
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
监控点正常使用率 |
≥98% |
|||
|
质量指标 |
经费保障率 |
=100% |
||||
|
时效指标 |
支出时间 |
2025年度 |
||||
|
成本指标 |
经费总支出 |
≤293.45万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
加强社会治安管理,打击和预防犯罪,确保全县社会大局稳定 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对运维保障服务能力的持续影响 |
逐步提升 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
对公安工作满意度 |
≥90% |
|||
皖公网安备 34102402000001号
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