祁门县转移支付区域(医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金)2024年度绩效目标自评表
| 祁门县转移支付区域(项目)绩效目标自评表 | |||||||
| (2024年度) | |||||||
| 转移支付(项目)名称 | 医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金 | ||||||
| 中央主管部门 | 国家卫生健康委、国家中医药局 | ||||||
| 地方主管部门 | 资金使用单位 | ||||||
| 资金投入情况(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
| 年度资金总额: | 121 | 121 | 100% | ||||
| 其中:中央财政资金 | 121 | 121 | 100% | ||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
| 分配科学性 | 分配科学 | 无 | |||||
| 下达及时性 | 下达及时 | 无 | |||||
| 拨付合规性 | 拨付合规 | 无 | |||||
| 使用规范性 | 使用规范 | 无 | |||||
| 执行准确性 | 执行准确 | 无 | |||||
| 预算绩效管理情况 | 明确了项目资金使用范围、资金分配与拨付、资金管理、资金监督检查 | 无 | |||||
| 支出责任履行情况 | 责任明确,没有出现滞留、截留、挤占、挪用、虚列,套取专项资金等违法违纪情况 | 无 | |||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例 | 较上年提高 | 29.60% | |||
| 按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例 | 较上年提高 | 83.86% | |||||
| 二级以上公立医院安检覆盖率 | ≥75% | 100% | |||||
| 二级以上公立医院安防系统建设达标率 | ≥85% | 100% | |||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例 | 较上年提高 | 57.89% | 原因:基层医疗卫生人员缺乏,分级诊疗的体制机制还需进一步健全。措施:持续增强县域医共体建设,充分发挥医共体牵头医院的统筹协调作用,促进我县医疗资源均衡发展。 | ||
| 可持续影响指标 | 公立医院资产负债率 | 较上年降低 | 47.80% | ||||
| 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例 | 较上年提高 | 50% | 原因:专科能力建设仍薄弱,需继续加强,新技术、新项目开展较少,医疗服务能力有待提高。措施:提升县域内常见病和多发病的诊疗能力。 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
公立医院次均门诊费用增幅 | 较上年降低 | 6.37% | 原因:群众就医需求增加,非零差率药物的使用。措施:推动建立分级诊疗制度,引导患者根据病情严重程度选择就医方式和医疗机构。引导医务人员按照诊疗规范提供合理、必要的医药服务。 | ||
| 公立医院人均住院费用增幅 | 较上年降低 | -6.06% | 原因:群众需求增加,医保支付方式的改革。措施:推动建立分级诊疗制度,引导患者根据病情严重程度选择就医方式和医疗机构。引导医务人员按照诊疗规范提供合理、必要的医药服务。 | ||||
| 说明 | 无。 | ||||||
| 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | |||||||
皖公网安备 34102402000001号
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