祁门县文旅体局转移支付2024年度绩效自评报告及自评表
一、绩效目标分解下达情况
2024年中央下达本县中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金166.96万元,主要用于支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
二、绩效情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目,县财政局按程序下达166.96万元,资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。
在资金执行过程中,严格按照项目实施方案组织推进,足额配套,按项目进度已支付资金164.51万元,资金执行率为99%。
(二)资金管理情况分析。
我局认真严格按照专项资金使用管理办法的要求,做好专项资金的使用管理工作,确保专款专用,提高资金使用效益。
(三)总体绩效目标完成情况分析。
总体来看,中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目已全部完成,其中农家书屋、农村电影放映、送戏进万村和戏曲进校园费用支出70.03万元,其他公共文化建设资金支出94.48万元。结余2.45万元。公共文化建设资金主要用于图书馆、文化馆、综合文化站、综合性文化服务中心等设施维修、设备购置、流动服务能力提升及数字化建设、运行维护管理和开展各类文化活动等;元宵节活动、广场舞展演、群众文化辅导(文化志愿者)、区域联动等文化活动示范项目创建以及全民文化艺术普及、培训;流动文化、数字文化服务活动的支出。
(四)绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。
完成送戏进万村场次120场,戏曲进校园场次30场。
(2)质量指标。
公共数字文化服务参与率、公共数字文化资源建设完成率达到预期指标,项目支出合规。
2.效益指标完成情况分析。
(1)社会效益。
稳步提高基本公共文化服务水平、国民综合阅读率、电视综合人口覆盖率、广播综合人口覆盖率。
3.满意度指标完成情况分析。
群众对国家基本公共文化服务满意度,社会反映良好,群众满意度达到90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
偏离绩效目标的原因:中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目已全部完成,其中农家书屋、农村电影放映、送戏进万村和戏曲进校园支出70.03万元,其他公共文化建设资金支出94.48万元。结余2.45万元,资金执行率为99%。
下一步改进措施:及时督促项目活动进度,要求在规定时间支付。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位根据绩效评定指标对各项目量化评价,自评指标为优秀,绩效自评后将在政务平台公开。
五、其他需要说明的问题
无巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。
祁门县文化旅游体育局
2025年3月14日
祁门县文化旅游体育局转移支付区域(项目)绩效目标自评表 | |||||||
(2024年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | ||||||
中央主管部门 | 文化和旅游部 | ||||||
地方主管部门 | 祁门县人民政府 | 资金使用单位 | 祁门县文旅体局 | ||||
资金投入情况(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
年度资金总额: | 166.96 | 164.51 | 99% | ||||
其中:中央财政资金 | 166.96 | 164.51 | 99% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 科学 | 无 | |||||
下达及时性 | 及时 | 无 | |||||
拨付合规性 | 合规 | 无 | |||||
使用规范性 | 规范 | 无 | |||||
执行准确性 | 准确 | 无 | |||||
预算绩效管理情况 | 按质按量完成 | 无 | |||||
支出责任履行情况 | 认真负责完成 | 无 | |||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
支持市县提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支出加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 |
完成农家书屋和农村电影放映,图书馆、文化馆、综合文化站、综合性文化服务中心等设施维修、设备购置、流动服务能力提升及数字化建设、运行维护管理和开展各类文化活动等;元宵节活动、送戏进万村、送戏进校园等其他公共文化建设。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 送戏进万村 | 111场 | 120场 | |||
送戏进校园 | 30场 | 30场 | |||||
质量指标 | 项目支出经费合规性 | 合规 | 合规 | ||||
时效指标 | 项目完成及时性 | 序时推进 | 序时推进 | ||||
成本指标 | 公共文化服务体系建设成本支出 | 164.51万元 | 164.51万元 | ||||
效益指标 | 社会效益 指标 |
对提高服务水平的影响程度 | 良好促进 | 良好促进 | |||
推动地方公共文化服务体系建设水平 | 良好推动 | 良好推动 | |||||
生态效益 指标 |
促进地方公共文化服务体系体系建设水平 | 良好促进 | 良好促进 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% | 90% | |||
说明 | 无 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |