祁门县本级2025年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、2025年全县“三公”经费财政拨款支出预算表
(单位:万元)
项 目 |
预 算 数 |
合 计 |
828 |
因公出国(境)费 |
10 |
公务接待费 |
367 |
公务用车购置及运行费 |
451 |
其中:公务用车运行费 |
291 |
公务用车购置费 |
160 |
二、2025年全县“三公”经费财政拨款预算情况说明
2025年,按照《预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13号)、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)等文件要求,为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费预算为全县汇总数。2025年,“三公”经费财政拨款预算数为828万元,比2024年预算减少119万元,下降12.6%。其中:因公出国(境)费10万元,公务接待费367万元,公务用车购置及运行费451万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费预算10万元,比2024年预算增加10万元。该项经费预算根据批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。
(二)公务接待费预算367万元,比2024年预算减少83万元,主要是贯彻厉行节约过紧日子规定,用于各单位公务接待等支出。经费使用贯彻中央八项规定要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。
(三)公务用车购置及运行费预算451万元,比2024年预算减少46万元。其中:公务用车运行费291万元,比2024年预算减少26万元,经费安排包括燃料费、修理费、过路过桥费、保险等支出,用于保障日常执法公务及事业单位公车等需要。公务用车购置费160万元,比2024年预算减少20万元,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备使用管理规定。