祁门县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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部门:祁门县人民政府办公室 |
金额单位:万元 |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
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合计 |
24 |
12.38 |
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因公出国(境)费 |
0 |
0 |
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公务接待费 |
20 |
2.27 |
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公务用车购置及运行维护费 |
4 |
10.11 |
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其中:公务用车购置费 |
0 |
0 |
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公务用车运行维护费 |
4 |
10.11 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
祁门县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24万元,支出决算为12.38万元,完成预算的51.58%,较上年减少0.39万元,下降3.1%。决算数小于预算数的主要原因是2023年严格落实过紧日子要求的举措通知成效显著,政府办坚决做到厉行勤俭节约, 禁同城接待,优先选择单位食堂作为接待场所,陪餐人数不得超过3人。决算数较上年减少的主要原因是无同城接待,公务接待批次减少。为全面反映"三公"经费支出,本次公布的"三公"经费决算为部门汇总数,包含单位本级和所属单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
祁门县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.27万元,占18.34%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.11万元,占81.66%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;同上年持平,没有增减变动。决算数与预算数持平的主要原因是:2023年没有安排此项经费。决算数较上年没有增减变动的主要原因是:2022年和2023年均没有安排此项经费。2023年祁门县政府办因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。无该项经费支出。经费使用严格按照《祁门县财政局祁门县政府外事办公室关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》(黄财行〔2014〕68号)、《祁门县财政局祁门县人力资源和社会保障局转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》(黄财社〔2014〕262号)相关规定执行。
2.公务接待费预算为20万元,支出决算为2.27万元,完成预算的11.35%;较上年减少3.87万元,下降63.03%。决算数小于预算数的主要原因是2023年关于严格落实过紧日子要求的举措通知成效显著,坚决做到厉行勤俭节约,严禁同城接待,优先选择单位食堂作为接待场所,陪餐人数不得超过3人。决算数较上年减少的主要原因是无同城接待,公务接待批次减少。2023年祁门县人民政府办公室国内公务接待共23批次(其中外事接待0批次),224人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待省、市来人进行业务指导、交流、检查和招商引资接待。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《祁门县党政机关国内公务接待管理细则》(祁办发〔2014〕21号)相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为4万元,支出决算为10.11万元,完成预算的253%;较上年增加3.48万元,增长87%。决算数较上年增加的主要原因是车辆使用年限久,零部件损耗老化严重,维修次数以及更换的零部件均有所增加。2023年没有安排公务用车购置费,因此公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少0万元,下降0%。公务用车运行维护费预算数4万元,支出决算为10.11万元,完成预算的253%;较上年增加3.48万元,增长87%。决算数较上年增加的主要原因是车辆使用年限久,零部件损耗老化严重,维修次数以及更换的零部件均有所增加。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于主要用于领导出差、外出体悟实训、招商引资、督查、下乡等各项公务。截至2023年12月31日,祁门县人民政府办公室及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
皖公网安备 34102402000001号
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